Contrôle interne et gestion des risques financiers

Etablissement : ISEA – Institut Supérieur d’Expertise et d’Audit

Langue : Français

Période : S3


  • Notions de base sur le fonctionnement des organisations ;

  • Avoir suivi le cours Contrôle de Gestion est Gouvernance en M1.


  • Maîtriser les concepts liés aux contrôles dans un contexte de gestion des risques de l’entité.

  • Rendre apte à identifier les lacunes de contrôle d’une entité, à en comprendre les incidences sur l’organisation et à recommander des améliorations.

  • Comprendre, évaluer et tester les contrôles dans un contexte de gestion des risques financiers.

1) La gouvernance de la gestion des risques et du contrôle interne : les acteurs ayant un rôle défini par les normes professionnelles et/ou des cadres de référence et les acteurs ayant un rôle défini par la loi française ;


2) Les techniques de contrôle interne : la délégation d’autorité ; la séparation des tâches ; la revue analytique ; la réconciliation ; l’inventaire ; les contrôles informatiques ;


3) Les points clés du contrôle interne : l’importance et les risques en cas d’absence ; le contrôle interne comme vecteur d’amélioration des processus ;


4) Le risque financier : les différentes catégories de risques financiers et leur bonne gestion ;


5) Instruments de couverture du risque financier : les modalités de couverture des principaux risques financiers ;